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    1、审核《单价表》;
    2、 审核供应商《对账单》进行对账;
    3、 录入原材料凭证;
    4、《应付总表》的维护;
    5、 填写《付款申请书》;
    6、跟踪(催收)发票回收情况,预付货款在付款一周之内要收回发票;
    7、整理(折)做好的凭证;
    8、 回传对账单及开票资料;
    9、 上级领导交待的其他工作;
    10、保守本公司商业秘密,除法律规定和总经理同意外,不能私自向外界或者单位其他部门泄露单位的会计信息;
    任职要求
    1、zui好是**,大专及以上学历,会计相关专业,3年以上会计工作经验;
    2、了解计准则及税务基础法规;
    3、熟悉财务软件及日常办公软件的操作;
    4、善于沟通,工作认真细致。
    联系我时,请说是在三乡招聘网上看到的,谢谢!
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